Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 09:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7102940414
Číslo faktúry: FD /0101/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Blatné
Dodávateľ: SLOVAK TELEKOM, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 44,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.03.2011
Dátum splatnosti: 09.04.2011
Dátum úhrady: 08.04.2011
Súbor: FD_0101_11
Zverejnené: 09.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov