Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7104027663
Číslo faktúry: FD /0144/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Blatné
Dodávateľ: SLOVAK TELEKOM, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil 0903778802
Fakturovaná suma s DPH: 46,67
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.04.2011
Dátum splatnosti: 09.05.2011
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0144_11
Zverejnené: 09.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov