Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1122418
Číslo faktúry: FD /0132/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Blatné
Dodávateľ: LINDSTROM, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Predložky
Fakturovaná suma s DPH: 8,42
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 27.04.2011
Dátum splatnosti: 12.05.2011
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0132_11
Zverejnené: 09.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov